Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
17/03/20250000195/20250000600/20240000154/20250000195/2025Contratacao de empresa especializada em locacao de impressora termica portateis para a emissao de faturas referentes ao fornecimento de agua e esgoto.GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA14.393.106/0001-07R$ 960,00
12/03/20250000173/20250000866/20240000145/20250000172/2025REF. A DESPESA NA AQUISICAO DE UMA PICK-UP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.KI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA44.403.694/0001-83R$ 108.571,32
11/02/20250000089/20250000600/20240000071/20250000089/2025Contratacao de empresa especializada em locacao de impressora termica portateis para a emissao de faturas referentes ao fornecimento de agua e esgoto.GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA14.393.106/0001-07R$ 960,00
21/01/20250000014/20250000021/20240000006/20250000014/2025Ref. a despesa com valor de termo aditivo para prorrogacao da vigencia contratual de servicos da plataforma de internet para o portal oficial institucional desta autarquia www.saaeguacui.es.gov.br conforme Clausula Primeira e Anexo I ao Contrato nr. 07/2021.A R DA SILVA JUNIOR ME13.054.039/0001-33R$ 385,00
17/01/20250000012/20250000863/20240000976/20240000012/2025REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 9.564,83
17/01/20250000010/20250000862/20240000975/20240000010/2025REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2024.INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0001-40R$ 2.359,49
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