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| 14/07/2025 | 0000197/2025 | 0000440/2025 | Contratacao de empresa especializada para a execucao de servicos de eletrica na Estacao de Tratamento de Esgoto do Loteamento de Esgoto do Loteamento Soma Villaris, servico de aumento de carga padrao de energia da elevatoria sanitaria de Bairro Gumercindo Gloria. | REPARADORA PIROVANI LTDA-ME | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 08.750.368/0001-89 | R$ 8.750,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 14/07/2025 | 0000199/2025 | 0000439/2025 | Aqusicao de po de pedra, visa garantir a manuntencao adequada na finalizacao dos servicos de rua do SAAE. | CARVALHO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 13.526.828/0001-20 | R$ 8.640,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 11/07/2025 | 0000213/2025 | 0000442/2025 | Ref. a despesa com servico de fornecimento de energia eletrica junto a(s) unidade(s) consumidora(s) de uso desta autarquia conforme fatura(s) do mes de Junho/2025. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.152.650/0001-71 | R$ 5.315,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 11/07/2025 | 0000212/2025 | 0000441/2025 | Ref. a despesa com servico de fornecimento de energia eletrica junto a(s) unidade(s) consumidora(s) de uso desta autarquia conforme fatura(s) do mes de Junho/2025. | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 28.152.650/0001-71 | R$ 13.499,35 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 09/07/2025 | 0000211/2025 | 0000437/2025 | Ref. a despesa com restituicao a requente em virtude de pagamento em duplicidade de conta de agua conforme documentacao no Processo nº 211/2025. | MARILEUZA VITORIO DA SILVA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.888.167-** | R$ 106,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
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| 09/07/2025 | 0000192/2025 | 0000436/2025 | Aquisicao de bobina, para a impressao simultanea de contas de agua e esgoto para atender a demanda do S.A.A.E | GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 14.393.106/0001-07 | R$ 13.080,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 08/07/2025 | 0000210/2025 | 0000435/2025 | Ref. a despesa com servico de recebimento de contas de agua no valor unitario de R$ 1,07 conforme Edital de Chamada Publica Nº 001/2021 e contrato entre as partes totalizando 418 conta(s) no mes de Junho/2025. | JUSSARA ATAIDE BARROS PORCIDELI | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 14.534.984/0001-03 | R$ 447,26 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 08/07/2025 | 0000209/2025 | 0000434/2025 | Ref. a despesa com servico de recebimento de contas de agua no valor unitario de R$ 1,07 conforme Edital de Chamada Publica Nº 001/2021 e contrato entre as partes totalizando 78 conta(s) no mes de Junho/2025. | COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUACUI - CREDIGUACUI | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 32.422.628/0001-71 | R$ 83,46 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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| 08/07/2025 | 0000208/2025 | 0000433/2025 | Ref. a despesa com servico de recebimento de contas de agua no valor unitario de R$ 1,07 conforme Edital de Chamada Publica Nº 001/2021 e contrato entre as partes totalizando 355 conta(s) no mes de Junho/2025. | CAMEDI DROGARIA LTDA ME MEE | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | 07.807.549/0001-31 | R$ 379,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
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Detalhes
| 07/07/2025 | 0000207/2025 | 0000432/2025 | Ref. a despesa com programa Tiquete Feira conforme Decreto 13.138/2023 utilizado na Feira Livre de Produtores Rurais de Guacui e documentacao anexa. | ANGELICA DE CARVALHO DIAS | 150000009999 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | ***.502.057-** | R$ 98,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903200000 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |