Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUACUI ( Total R$ 4.200,00 )
 Data: 20/11/2023 ( Total R$ 4.200,00 )
   0000905/2023 Original1501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.094 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUAR$ 4.200,00
       Total R$ 4.200,00
Total R$ 4.200,00
       Total R$ 4.200,00
Total R$ 4.200,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUACUI ( Total R$ 1.400,00 )
 Data: 03/04/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0000905/2023 0000224/2024 Original1501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.094 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUAR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0000905/2023 0000163/2024 Original1501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.094 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUAR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0000905/2023 0000088/2024 Original1501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.094 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUAR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 350,00 )
   0000905/2023 0000032/2024 Original1501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.094 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUAR$ 350,00
        Total R$ 350,00
Total R$ 350,00
        Total R$ 1.400,00
Total R$ 1.400,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GUACUI ( Total R$ 1.332,80 )
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 333,20 )
   0000224/2024 0000284/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados1501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.094 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUAR$ 333,20
         Total R$ 333,20
Total R$ 333,20
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 333,20 )
   0000163/2024 0000223/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados1501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.094 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUAR$ 333,20
         Total R$ 333,20
Total R$ 333,20
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 333,20 )
   0000088/2024 0000121/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados1501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.094 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUAR$ 333,20
         Total R$ 333,20
Total R$ 333,20
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 333,20 )
   0000032/2024 0000056/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados1501 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO2.094 - MANUTENCAO ATIVIDADES DOS SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE AGUAR$ 333,20
         Total R$ 333,20
Total R$ 333,20
         Total R$ 1.332,80
Total R$ 1.332,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO ( Total R$ 4.800,00 )
  23/10/2023000011/2023LOCACAOReferente a despesa com contratacao de empresa especializada em locacao de impressoras termicas portateis - com funcao de emissao de fatura em campo. A impressora do leiturista 001 apresentou mal funcionamento, impossibilitando de imprimir as faturas.VIGENTER$ 4.800,00
        Total R$ 4.800,00
Total R$ 4.800,00
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