Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
04/04/20240000288/20240000905/20230000224/20240000284/2024Referente a despesa com contratacao de empresa especializada em locacao de impressoras termicas portateis - com funcao de emissao de fatura em campo. A impressora do leiturista 001 apresentou mal funcionamento, impossibilitando de imprimir as faturas.INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA04.225.153/0001-98R$ 333,20
22/03/20240000241/20240001024/20230000173/20240000237/2024Ref. a adesao a Ata de Registro de preco n°069/2023, oriunda do Pregao Presencial n° 015/2023, cujo objeto e a aquisicao de areia e cimento.COMERCIAL DUDARIO- LTDA30.781.371/0001-19R$ 2.117,20
22/03/20240000240/20240001025/20230000172/20240000236/2024Ref. a Termo de adesao a ata nº 59/2023, pregao presencial nº 021/2023 para aquisicao de materiais para uso em servicos desta autarquia.COMERCIAL DUDARIO- LTDA30.781.371/0001-19R$ 10.189,65
13/03/20240000227/20240000905/20230000163/20240000223/2024Referente a despesa com contratacao de empresa especializada em locacao de impressoras termicas portateis - com funcao de emissao de fatura em campo. A impressora do leiturista 001 apresentou mal funcionamento, impossibilitando de imprimir as faturas.INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA04.225.153/0001-98R$ 333,20
26/02/20240000147/20240001023/20230000099/20240000146/2024Referente a aquisicao de servico do Consoricio Intermunicipal de Saneamento Basico do Espirito Santo (CISABES) de analises quimica de agua tratada desta Autarquia.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO ES14.934.498/0001-74R$ 2.068,00
09/02/20240000123/20240001026/20230000090/20240000122/2024Termo de adesao da ata de registro de preco nº 010/2023.METALSAF IND E COMERCIO LTDA09.655.998/0001-37R$ 4.377,24
09/02/20240000122/20240000905/20230000088/20240000121/2024Referente a despesa com contratacao de empresa especializada em locacao de impressoras termicas portateis - com funcao de emissao de fatura em campo. A impressora do leiturista 001 apresentou mal funcionamento, impossibilitando de imprimir as faturas.INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA04.225.153/0001-98R$ 333,20
25/01/20240000055/20240000905/20230000032/20240000056/2024Referente a despesa com contratacao de empresa especializada em locacao de impressoras termicas portateis - com funcao de emissao de fatura em campo. A impressora do leiturista 001 apresentou mal funcionamento, impossibilitando de imprimir as faturas.INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA04.225.153/0001-98R$ 333,20
24/01/20240000053/20240001027/20230000031/20240000054/2024ADESAO DO TERMO 020/2023 DE AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOSCALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA01.591.897/0001-38R$ 53.817,35
19/01/20240000047/20240001028/20230000011/20240000048/2024ADESAO DO TERMO 020/2023 DE AQUISICAO DE PRODUTOS QUIMICOS.ADMF COMERCIO PRODUTOS TRAT. DE AGUA E SERV. EIRELI07.845.581/0001-01R$ 14.695,14
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